把其他应收款的余额调整到应收账款怎么操作

 admin   2019-04-15 11:53   154 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

把其他应收款的余额调整到应收账款怎么操作

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,需要先确认其他应收账款是受控科目还是非受控科目。

您好,如果是非受控科目,在应收模块做一张其他收单制单生成借应收账款,贷其他应收账款即可,如果是受控科目,系统中应该有其他应收账款的单据,做两张单据,一张应收单制单生成借应收账款,贷中间科目,一张收款单制单生成,借中间科目,贷其他应收账款,合并制单即可。

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