在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
把其他应收款的余额调整到应收账款怎么操作以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,需要先确认其他应收账款是受控科目还是非受控科目。
您好,如果是非受控科目,在应收模块做一张其他收单制单生成借应收账款,贷其他应收账款即可,如果是受控科目,系统中应该有其他应收账款的单据,做两张单据,一张应收单制单生成借应收账款,贷中间科目,一张收款单制单生成,借中间科目,贷其他应收账款,合并制单即可。
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