在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
客户有应收模块,然后他自己做单据,都是同一个客户应收下面分什么已开票,和未开票的二级科目了,然后她现在意思就是要把这两个科目合并,请问应收模块里可以弄嘛,(图片里蓝色的)您看一下,谢谢啦以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!会计科目不能合并哦,请问您这边是要将未开票的科目的数据结转到已开票中吗?建议可以做应收单和红字的应收单来处理,然后将不需要用的科目封存掉~
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