在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
8月份的发票已经结算了,也已经结账了,发现一张发票不应该在8月,应该在10月,应该怎么调整,不反结账的话以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!8月份的发票需要调整什么吗?只是调整日期吗?那您如果在10月份做一张红票,再做一张蓝票可以吗?
那10月份的红蓝发票怎么结算怎么结算
您好!可以在手工结算中,选择红蓝字发票进行结算。
发票金额也不对,不只是日期不对
嗯,那您就在本月做一张错误金额的红票,再做一张正确金额的蓝票,并将这2张发票进行手工结算;然后在存货核算中做一张入库调整单,调整该存货的入库成本。
好,谢谢!
不客气,欢迎有问题及时跟我们联系。
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