在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
用友U8里如果发现多做了一笔预收冲应收,该怎么调整,就是要冲销以下分录该如何操作呢?Dr:预收账款 Cr: 应收账款以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!请问是做了预收冲应收是吗?如果是的话要冲回的话,如果是本月做的,就将预收冲应收的凭证删除,然后在取消操作处取消预收冲应收,如果是之前月份做的,就重新录入应收单和收款单,合并制单
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