在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
上个月收到材料,已做暂估入库材料,这个月收到发票,怎么做账?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,收到的发票与上月的入库单做采购结算,在到存货核算中做结算成本处理,系统会自动生成红蓝回冲单,红字回冲单冲抵之前暂估的金额,蓝字回冲单是正确的金额。
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