在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
老师:问一下 咱用友U8要反5月的记账,是不是得把10月到6月的全部,反结账,反记账?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好, 是的,要按顺序反推到5月份。
您是要反结总账模块,修改凭证吗?是的话,就是这样操作的。操作前可以做好账套备份。
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