在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
购买固定资产使用预付账款,但是预付账款在应付管理中,在固定资产凭证中不能使用,这个情况怎么弄?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,是需要先将款付给供应商吗?后续会有发票吗?
对
您好, 可以先到应付中做一张应付单,生成凭证:借:固定资产, 贷:预付账款,在做一张付款单,生成凭证:借:预付账款 贷:银行存款。等后续到了发票,在做一张红字的应付单,将这张应付单与之前做的蓝字应付单做红票对冲,在做正确的发票,将发票与付款单核销即可。固定资产模块,可以先录入一张卡片,但是当月新增的资产需要到固定资产的批量制单中删除制单记录。
多谢老师
不客气哦!
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