在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
合同管理里面 和客户A签订了合同,但收的是客户B的开票和收款,这样的业务怎么操作了以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,后续您继续做A客户的销售发货单,后续参照发货单开票时,参照界面可修改开票单位为B,该操作前在A的客户档案中增加开票单位B;生成发票后上面的开票单位就是B,后续收款单的客户为B;
你好是应收类合同不走销售模块。这个怎么操作了
您好,应收类的合同是没有发票的;应收类合同-合同执行单-合同结算单;这里都是A的客户;后续收款收B的款;应收模块,可做应收冲应收,再去进行合同结算单和收款单的核销;
您好,正在协调相关人员处理,请稍后。
发表评论