在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
9月份有两张有问题的采购发票(税率错误)、采购管理已入账、已结账;到10月份收到开具的两张红冲采购发票,又收到两张正确的蓝字采购发票。请问,10月份收到的红冲采购发票和蓝字采购发票该怎么操作?谢谢以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您可以在软件里面手工做或者参照订单做两张红冲采购发票,两张正确的蓝字采购发票;如果之前的两张有问题的采购发票(税率错误)已经和入库单结算了,那么两张红冲采购发票,两张正确的蓝字采购发票做手工结算,如果之前的发票和入库单没有结算,就入库单和正确的发票结算,红蓝错误的发票结算,然后去应付审核,做红票对冲,如果无税金额有变化,需要在存货核算做入库调整单,如果没有,就不需要
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