老师:固定资产模块结账是怎么样操作?固定资产清理是怎么样

 admin   2019-04-15 16:10   159 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

老师:固定资产模块结账是怎么样操作?固定资产清理是怎么样操作?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,录入卡片后,计提折旧,然后制单即可结账,结账在固定资产-期末处理-月末结账中操作,如果有卡片需要减产,先计提折旧再做资产减少,制单时生成固定资产清理科目的凭证。

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