在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
用友U8八月份预付冲应付不同币种冲的冲错了,现在十月份在进行冲时发现余额不对当时冲错了如何处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,冲错了建议将应付模块反结账到8月,首先删除预付冲应付生成的凭证,然后在其他处理-取消操作中取消预付冲应付的操作,如果不想反结账,建议做一张红字的应付单和红字付款单,核销,然后做正确的蓝字付款单和应付单。
发表评论