在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
有这样的一个业务 材料采购入库 不管这个月发票来还是没有来 入库单的凭证 都经过应付暂估这个科目中转下,这个可以操作吗?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您可以来了发票不结算,这样就可以走暂估了,下个月再去结算,或者您这个月来票入库单贷方走暂估,发票借方走暂估也可以,但是这个会导致后面暂估与总账对账会不平,您不做这个对账就可以
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