在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
一张采购发票做在了9月,已经做采购结算,9月也都结账了不能反回去,实际这张发票应该做在10月且单上的供应商也错了,请问可以怎么调整?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,做红字入库单和红字发票结算,录入错误的供应商,再重新录入正确蓝字入库单和蓝字发票即可。
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