老师您好,我想咨询一下您,我固定资产模块结账的时候对账不

 admin   2019-04-15 16:57   141 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

老师您好,我想咨询一下您,我固定资产模块结账的时候对账不平,因为我本月清理了一辆车,现在累计折旧运输设备模块金额与总账不平,怎么处理呢?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,做了清理后,需要生成凭证,记账后才能和总账对账平衡。

老师 是做资产减少吗

您好,资产清理的话是做资产减少。

做完资产减少还需要做其他操作吗?

您好,做完资产减少,需要生成凭证,在总账中将凭证记账。

谢谢老师啦

不客气,欢迎有问题及时跟我们联系。

本文地址:https://xlsderp.com/ask/post/52927.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?