在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
老师您好,我想咨询一下您,我固定资产模块结账的时候对账不平,因为我本月清理了一辆车,现在累计折旧运输设备模块金额与总账不平,怎么处理呢?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,做了清理后,需要生成凭证,记账后才能和总账对账平衡。
老师 是做资产减少吗
您好,资产清理的话是做资产减少。
做完资产减少还需要做其他操作吗?
您好,做完资产减少,需要生成凭证,在总账中将凭证记账。
谢谢老师啦
不客气,欢迎有问题及时跟我们联系。
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