在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
你好,凭证借:应付账款 贷:应收票据。用票据付款给供应商,多付了一部分,现在客户用承兑汇票又将多付的退回了,凭证应该怎麽做?还用到应收票据吗?应收票据用的是客户辅助核算,那是不是要把供应商也增加到客户档案里面?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您可以将这家供应商新增到客户档案中在对这个新增的客户做一张应收票据。
你好,那生成的凭证分录应该是怎样的?求解
你好?
您好,收到票据就是 借:应收账款 贷:应收账款
您好,正在确认请稍后。
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