在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
付给供应商的预付款做的是付款单。现在供应商将预付款退回了,系统内该如何处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,可以做一张红字付款单,在付款单录入界面,先点收款单,在 点增加即可。
之后可以做红票对冲,将红蓝付款单对冲即可。
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