在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
请问一下,10月份有一笔固定资产的凭证应该在固定资产生成,但是在总账做了,现在固定资产和总账对账不平,但是已经10月的账我报表都出掉了,申报掉了,不能改了。现在能固定资产先能结账掉,然后到11月份进行做调整凭证吗?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,可以的。将选项-与总账系统接口中勾选期末对账不平允许结账。
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