在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
预付款项时,重复做了付款单生成了重复的付款凭证,除了直接修改原单据凭证的方法,如何把重复预付了的款项冲回以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,做红字的付款单,然后生成凭证,在做红票对冲即可。
红字付款单没法直接做,付款单录入界面我只能录入正数金额。您是说生成凭证的时候再手动修改金额为负数,这个意思吗? 软件是13.0
您好,不是的,付款单界面右上角点击收款单即可。
您好,付款单界面右上角点击收款单然后录入做错那张一样的信息,生成红字付款单,保存审核,在对这张红字付款单生成凭证,然后在点击转账,红票对冲,手工对冲选择相应的供应商过滤出单据来,在输入对冲金额,确认即可。
谢谢老师,明白了
您好,不客气呢。
老师,按照您的意思,我做到最后一步,红票对冲单据生成凭证的时候,提示有效凭证分录数为0,不能生成凭证。
您好,如果提示有效分录为0,您可以标记这条记录,或者将受控科目制单方式改为明细到单据。
发表评论