在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
请问老师,我之前预收了一家单位50000,现在发生了应付这家单位20000,能不能用预收的款项来冲这个应付的款项,要怎么做以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,这个没法对冲啊!都是负债类的科目,请确认确实是这个业务吗?只能是预收冲应收,预付冲应付,或者应收冲应付。
是这样的老师,我描述错了。是,同一家单位,要把预收款的贷方余额转到应收款里来,可不可以做
您好,做一张红字收款单,表体受控科目走预收账款,再做一张蓝字收款单,表体受控科目走应收账款,注意两张单据表头的结算科目录做一致,然后两张单据合并制单即可生成贷 预收账款(红字) 贷应收账款
您好,请稍等一下!
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