在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
应收应付期初余额里面有外币结算的业务,但是汇兑损益是一年才做一次的,外币已经结算完了,但是因为汇率有差异。这种应收应付的期初怎么录入哦?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!如果是应收单就做红蓝应收单去处理,因为应收单期初不能直接录入外币为0,但是本币不为0,所以建议可以分别录入一张红蓝应收单,汇率录成不一致,折算成人民币的差额就是汇率差异~
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