在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
采购发票和预付款的供应商不同,这个在应付款模块里面怎么处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,先做应付冲应付,转为同一个供应商后,再做核销。
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