在用友U8erp软件的其他中碰到如下问题:
存货核算月初暂估入库然后生成了凭证,月末到票结算了后在存货核算模块做结算成本处理的时候提示这个,如图,请问老师这样怎么处理?是不能月初暂估月末回冲暂估么?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您是当月的单据结算,需要把入库的凭证删除,才能做
请问老师,凭证删除后重新生成后还有暂估么?
您凭证删除了,后续结算成本处理,会变成报销,不会有暂估
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