在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
用友U813.0。账套启用了外币核算,在外币设置中使用固定汇率。销售发票与收款单根据汇率已经在应收款管理模块生成凭证。请问应收款管理模块的汇兑损益与总账—期末—转账生成中的汇兑损益结转有什么区别?月底结账时,能否不使用应收款管理模块的汇兑损益,直接在总账模块根据月底调整汇率进行汇兑损益结转?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,1 应收模块汇兑损益是针对外币单据 ,本币有余额或外币有余额做汇兑损益,总账是针对外币有余额的科目做汇兑损益。 2 不可以,会造成应收与总账对账不平。受控科目只需要到应收应付模块做汇兑损益即可,不需要在到总账中在做一次。
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