请问老师,应收系统与总账系统对账时,有一家单位应收差减总

 admin   2019-04-16 21:46   163 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

请问老师,应收系统与总账系统对账时,有一家单位应收差减总账为负数,对账不平,提示由于期初数据或制单时改变了分录方向造成对账不平,无法展开成详细。总账里的客户余额表已经平了,应收里的科目客户余额表也平了。是因为什么造成对账有差异呢

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,出现该提示,说明上月就不平。您可以先找到是从哪个月开始对账不平的,在双击查看原因。

这家单位的应收款和收款业务是八月才发生的,8.23录了应收单生成了应凭证,8.31录了收款单,9.05生成收款凭证。8月对账平的,9月对账就不平了,差异项为应收系统期初余本币和贷方本币没有数字,而总账期初本币和贷方本币有数字。会不会是因为我9月才把8月的收款凭证做出来导致的

您的意思是:您8月的收款单是在9月份生成凭证的?这种情况,8月应该对账不平,9月对账平衡才对呀。

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