在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
用友U8应付模块 9月份的应付票据,已经制单了,12份突然发现供应商错了,如何更正这应付票据的供应商呢?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,无法直接更正,建议对该票据做转出,系统自动生成一张应付单,在将这张应付单与票据录入时,生成的付款单做核销,之后,在重新录入一张正确的票据即可。
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