在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
你好,请问多收客户的钱,不退回,打算在下次发生业务时进行抵扣,这个怎么操作?挂预付款,?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,多收客户的钱挂什么科目,软件没有要求,建议与公司财务确认,根据自身单位实际情况决定挂哪个受控科目。以后等下次发生业务,在与发票或应收单做核销即可。
可是这个怎么走应收模块做账?根据什么生成凭证。,?
到应收中录入收款单,并生成凭证即可。以后发生业务,在与应收单或发票做核销。
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