在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
应收账款管理比如上月处理一笔收入100税金17应收账款117并已收款,现实际是收入90税金15.3,应收账款105.3本月开票冲上月数据红字发票上月数据及蓝色实际数据后的差额并付款,在系统如何处理(在收款处理不能操作负金额,要如何处理,谢谢!)针对差额在应收账款是贷方,本月我司已支付退回多收的款项处理(如何 处理)以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,正在查看,请稍后。
您好,上月的发票和收款单都是117,实际只需要收到105.3,本月做了一张红字的发票多少钱的是差额部分吗?你们单位已经将多收的钱退给客户了?
红字是117,差额是11.7已经退回客户,这个怎么在软件上操作呢?
做一张红字收款单,在收款单录入界面,先点付款单,在点增加即可。录入单据后,将这张付款单与之前的蓝字收款单做红票对冲即可。
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