在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
我想问一下,9月份一笔销售普通发票,由于但是开的时候没确认好,现在需要重新开,一半专票,一半普票,没有涉及到退货,请问系统上要怎么做呀?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!可以先做一张退补的红票来冲9月份的销售发票,然后分别做退补的专票和退补的普票即可。
老师,想问下,红字退补参照订单、发货单生成有什么区别吗,因为有的单据没找到原先的订单,而有的,找不到之前的发货单。
您好!退补的销售发票只影响应收账款,不会影响库存的结存和存货的成本。红字退补发票参照订单和发货单都可以,只是来源单据不同而已。
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