在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
供应商的款不用支付,财务要平账怎么处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,之前是有录入了什么单据吗?比如采购发票,应付单?如果有的话,做一张红字应付单,或者红字发票,在做红票对冲即可。
没有发票,应付单,怎么弄?做一张应付单?
没有录入单据,那你们之前是如何体现的?是不是直接在总账填的凭证,如果是的话,现在可以在到总帐中在填一张凭证调整。
没来发票
是不是直接在总账填的凭证,如果是的话,现在可以在到总帐中在填一张凭证调整。
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