在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
您好,采购发票提前来,入库是分批跨月来的,软件中应该如何处理,凭证分录应该怎么处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,请稍等
您好,您发票手工录入。后续来了入库与发票手工结算,凭证分录按您正常走就可以了。入库来了才会做凭证。不会影响。
您好,我入库是好几个月分批来的,中间月份时怎么办?没结算时不时一直是暂估吗?当最后都来齐时才结算中间有一部分不会冲暂估吗?
您好,您没有来票结算,就一直就是暂估。,后续结算,结算成本处理了才会回冲报销
发表评论