在做采购发票时有暂估有材料,最后做完采购入库单(报销记账

 admin   2019-04-16 23:22   145 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:

在做采购发票时有暂估有材料,最后做完采购入库单(报销记账)后,发现材料采购科目差了两分钱,我应该怎么看是因为什么差出来的呢

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,看结算单列表的结算金额和材料采购的借贷方金额核对,看是哪边差异2分钱,如果是解放差异,可以用应付中的采购发票列的发票金额和结算单的结算金额核对,如果是贷方差异,可以入口段用存货核算流水账中的采购入库单报销+篮字回冲单报与结算列表按入库单号核对,看差异是哪张单据.一般差额二分钱都是结算尾差造成,建议做入库调整单调整.

我是借方两分,我看了一下在结算那步我属于暂估部分的数0.28材料部分是0.12,但是我根据发票调了一下生成凭证时是暂估0.26材料.14,是这个原因导致么

然后在后面借原材料贷材料采购时出来的数是0.12,但不是应该是0.14么

您好,是按实际报销单据金额回冲的,和修改的凭证金额无关

你好,这其中有一张发票开了一个合计的总吨数,其中一部分是暂估的一部分是材料,那我能不能调一下它俩的借方数暂估加2分材料减2分,然后跟材料采购就是平的了

您好,可以这样调整,本月就平了,但是一般不建议直接改凭证金额。

您好,正在协调工程师处理,请稍等

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