在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
有张采购发票,因为税率错了,供应商给开了张红字。现在税率错了,需要做红字发票,因为不是退货,所有不会有红字入库单。请问要怎么操作,能像销售发票那样做退补吗?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,采购没有退补业务,若没有结算,正常做红字发票,开蓝字正确的。红蓝发票做结算,入库与正确发票结算
已经做了蓝字发票 结算,跨月了,怎么处理?
您好,那您退货处理,否则成本有问题。
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