在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
拿客户给的票据给供应商付款,供应商又返回部分余额的票据,这个业务怎么处理以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,应收票据给供应商您可以做票据的背书操作,如果后续票据又返回了,您可以做票据退票的操作。
返回的是另外的票据,不是原票据
您好,这个情况可以在客户档案中录入一个与供应商档案名称一样的客户档案,维护对应供应商,然后针对供应商返回的票据补录一张应收票据。
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