在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
你好,请问一下2月就已经发货开票了,然后11月份对账发现销售订单单价有错,要怎么调应收金额?总账调还是?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您订单错了,若发票是正确的不用去调,若发票也错了可以去做退补红字发票回冲,再录入蓝字正确的退补发票就可以了。,将发票格式设置中表体的退补标识显示打为退补
你好,那我做红字发票要参照发货单吗?
您做退补发票可以,正常的不可以
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