在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
用友U812.5 销售开可票后,未付款 退货 ,开的红字发票 核销时怎么处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您可先做红票对冲,将之前的蓝字销售发票与红字销售发票红冲;
不太明白
您好,您做完红字销售发票后,应收模块中审核,后续点击红票对冲,选择之前的蓝字销售发票与红字销售发票进行对冲;
谢谢
不客气,欢迎有问题及时跟我们联系。
发表评论