在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
应收票据背书给供应商,多出来的款,能否不走预付款,直接形成应付款的红字?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,正在确认,请稍后。
您好,经确认,系统是自动生成一张蓝字的付款单,不会形成应付款的红字。另外该付款单是自动审核的,不需要生成凭证。
那就是不能走应付账款科目,只能走预付账款科目?
您好,系统会自动生成一张付款单,款项类型为预付款,您可以查看付款单上带出的预付款科目是什么科目?是否是预付账款?如果是的话,不可以修改成应付账款,因为:这张付款单的款项类型为预付账款,科目为预付科目,会造成对账不平。如果是应付账款,则背书生成凭证时,可以修改。
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