在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
请问软件中如何将应收帐款借方红字转到预收账款,不能直接做凭证,如何转呢?谢谢以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,现在要生成:借 预收 (红字 ) 贷:应收账款 是吗?两个科目是否都是受控科目?为什么要生成这张凭证?之前系统中是否已经有录入什么单据了呢?
之前做的应收单,借应收帐款,贷主营业务收入,后来又做了张红字应收单,想冲回主营业务收入,冲回后发现应收借方红字余额,想把应收借方红字转到预收借方去,
红字应收单,生成的是借:红字应收账款, 贷:红字主营业务收入科目吗?如果是的话,是本月做的红字应收单,还是以前月份录入的呢?
如果是本月录入的,可以弃审单据,修改即可。如果是以前月份录入的,那么建议做一张蓝字应收单,挂应收账款,在做一张红字应收单,走预收账款科目,将两张单据合并生成凭证即可。
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