在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
如何将A的应付调到应付B呢?就是A送货,B开了票,所以把A的应付调到B以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!请问A和B是供应商吗?那是做采购入库单的供应商是A,采购发票的供应商是B,对吗?
是的
您好!对于这笔业务来说,应该不需要调整,如果您的采购发票上的代垫单位是B的话,这个代垫单位默认是您发票的供应商。
存货核算到货形成的暂估,在到票时冲回形成A的应付,这笔怎么调到开票的B单位去,钱要付给B的
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