在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
请问我预付款与采购发票1月份核销错了,本该1月份和另一个应付单核销的,现在3月份我取消一月份的那个核销了,再去和那个应该核销的应付单核销,这样的话会影响我一月份的银行账吗?我一月份实际出去了这笔银行存款,3月份没有实际出去这笔银行存款,如果在三月份在核销会多出去一笔这个银行存款,会对账不平的?怎么办?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,问题正在确认,请稍后。
您好,实际是需要付款单和应付单核销,但是错误的和采购发票核销了,您担心的银行存款问题,是因为应付单的科目是走的银行存款吗?借银行存款贷应付?财务逻辑过不去呀。实际是付款单走银行存款吧,如果是那不会影响您的银行对账呀,这笔账都是付出去了。
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