在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
发货单是A客户,但是要求开票开给B,请问系统如何处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您在A客户档案中增加开票单位B,后续您发货单上还是A,发货单生成发票时修改开票单位为B,发票上的客户变成B;
是什么时点增加,是发货单做之前,还是没关系时间。我是担心已经做了发货单了,增加了就不好使了。
您好,您在客户档案A的开票单位增加,此时发货单已做,增加了B的开票单位,不会影响原来的发货单的;您只要在您开票前增加好A客户档案的开票单位B即可;
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