在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
单到回冲,这个月到了一部分。如何做掉呢?先参照之前的单据做发票,然后在存货核算,记账结算成本处理,月末的时候做月末处理对么?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,是的;比如采购入库单100,本月发票是80,此时发票的数量是80,结算数量也是80;结算后,存货核算做结算成本处理,生成红蓝回冲单,最后做期末处理,生成剩余未结算数量的蓝字回冲单暂估;
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