在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
应收模块,月底已经核销完毕了,应该怎么把应收贷方转到预收账款以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,应收模块生成凭证下勾选核销、预收冲应收和红票对冲看是否有未制单的记录,并切换到隐藏记录看下。若还不行应收与总账对账看是否平,若应收模块数据是对的需要到总账做凭证调整。
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