应收模块,月底已经核销完毕了,应该怎么把应收贷方转到预收

 admin   2019-04-17 13:01   247 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

应收模块,月底已经核销完毕了,应该怎么把应收贷方转到预收账款

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,应收模块生成凭证下勾选核销、预收冲应收和红票对冲看是否有未制单的记录,并切换到隐藏记录看下。若还不行应收与总账对账看是否平,若应收模块数据是对的需要到总账做凭证调整。

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