在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
关于外币的。一月有一笔销售发票。是一个汇兑损益。现在三月了,我需要红冲这比发票。现在汇兑损益不一致怎么处理业务呢?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,之前做的汇兑损益是针对这笔发票做的?如果是,现在做红票对冲可以过滤出来之前的发票吗,如果可以,那您再针对这笔红票做汇兑损益即可。
您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!
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