在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
一个订单生成了销售专用发票,后面发票不对,又根据这个订单生成红字销售专用发票。这个蓝字发票和红字发票,需要进行什么操作吗,比如核销什么的?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!后续可以在应收系统中进行红票对冲。
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