在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
请问固定资产 返结账到17年12月份该怎么操作,现在已经结到3月份了。返结账后 1/2/3月份录入的卡片还会在吗?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,如果您要返结账到17年12月份,总账和固定资产模块都需要反结账到2018年1月,,然后2017年12月登录总账反结账12月,固定资产反结12月,特别注意:反结账之后,固定资产模块2018年1-3月录入的卡片都会被清空,建议您操作之前做好账套备份。
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